<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Zthes SYSTEM "http://zthes.z3950.org/schema/zthes-1.0.dtd">  <Zthes><term><termId>20</termId><termName>Planes de auditoria (Subserie)</termName><termType>PT</termType><termLanguage>es</termLanguage><termVocabulary>Banco Terminológico AGN</termVocabulary>	<termStatus>active</termStatus>	<termApproval>approved</termApproval>	<termSortkey>Planes de auditoria (Subserie)</termSortkey><termNote label="Descripción"><![CDATA[ <p><strong>1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN</strong></p>
<p><br /><strong>1.2 Título</strong><br /> Planes de auditoria <br /> <br /><strong>1.3 Nivel de descripción</strong><br /> Subserie<br /> <br /><strong>2 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS</strong><br /> <br /><strong>2.1 Alcance y contenido</strong><br /> Documento en el que se establecen los alcances, objetivos, tiempos y asignación de recursos de las auditorias incluidas en del Programa Anual de Auditoria. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014. Pág. 84.<br /> <br /><strong>2.2 Tipos documentales</strong><br /> - Plan de auditoría.</p>
<p>- Solicitud de información y documentación para iniciar auditoría.</p>
<p>- Acta de auditoría.</p>
<p>- Informe final de auditoría. <br /> <br /><strong>3. ÁREA DE VALORACIÓN</strong><br /> <br /><strong>3.1 Tiempo de retención</strong><br /> Mínimo 10 años<br /><br /><strong>3.2 Disposición Final</strong><br /> Conservación total<br /><br /><strong>4 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCION</strong><br /> <br /><strong>4.1 Nota del archivísta</strong><br /> Elaboró:</p>
<p>Mesa de implementación del Banco Terminológico</p>
<p>Fuentes:</p>
<p>COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014. [En línea] Bogotá: 2014: http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/MANUALTECNICOMECI2014_7_7_2014.pdf</p>
<p>COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de Auditoría para Entidades Públicas. [En línea]. Bogotá: 2015: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Gu%C3%ADaAuditoriaEntidadesPublicas+V2Octubre2015/fcf84a18-5c74-480a-83c4-2a25ec49bea1<br /> <br /><strong>4.2 Reglas o normas</strong><br /> COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 87 (29, noviembre, 2017) Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: 2017.</p>
<p>COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 2539 (4, diciembre, 2000). Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Bogotá: 2000.<br /> <br /><strong>4.3 Fecha (s) de la descripción (es)</strong><br /> 20/11/2017<br /> </p> ]]></termNote><termCreatedDate>Planes de auditoria (Subserie)</termCreatedDate><termModifiedDate>2018-08-14 10:49:09</termModifiedDate><relation><relationType>BT</relationType><termId>19</termId><termName>PLANES   (SERIE)</termName><termType>PT</termType></relation></term>  </Zthes>